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金字火腿(002515)2025年中报简析:净利润同比下降25.11%

金字火腿(002515)2025年中报简析:净利润同比下降25.11%

据证券之星公开数据整理,近期金字火腿(002515)发布2025年中报。根据财报显示,金字火腿净利润同比下降25.11%。截至本报告期末,公司营业总收入1.7亿元,同比下降14.73%,归母净利润2292.04万元,同比下降25.11%。按单季度数据看,第二季度营业总收入4036.72万元,同比下降38.85%,第二季度归母净利润-141.67万元,同比下降120.35%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率24.97%,同比减1.07%,净利率13.23%,同比减13.01%,销售费用、管理费用、财务费用总计1289.1万元,三费占营收比7.6%,同比减3.63%,每股净资产2.16元,同比增0.72%,每股经营性现金流-0.02元,同比减115.15%,每股收益0.02元,同比减33.33%图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下: 货币资金变动幅度为-7.84%,原因:报告期采购付款增加。 应收款项变动幅度为-59.43%,原因:账期客户应收款减少。 存货变动幅度为19.63%,原因:报告期原材料增加。 投资性房地产变动幅度为-1.91%,原因:报告期折旧摊销。 固定资产变动幅度为-2.62%,原因:报告期计提折旧。 在建工程变动幅度为14.43%,原因:报告期新工厂项目投入增加。 合同负债变动幅度为-39.73%,原因:报告期预收款项减少。 预付款项变动幅度为410.82%,原因:报告期预付装修款及租金增加。 其他应收款变动幅度为35.21%,原因:报告期保证金支出增加。 应付账款变动幅度为-52.33%,原因:支付上期末按进度预估在建工程(年产5万吨肉制品数字智能产业基地项目)应付款。 预收款项变动幅度为-60.55%,原因:报告期预收房租及市场管理费等款项结转至收入。 应付职工薪酬变动幅度为-60.37%,原因:报告期末应付职工工资减少。 应交税费变动幅度为-44.66%,原因:报告期末应交增值税、房土两税以及企业所得税减少。 其他流动负债变动幅度为-39.52%,原因:待转销项税额减少。 研发投入变动幅度为51.05%,原因:公司加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-115.15%,原因:购买商品,接受劳务支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-274.82%,原因:购建固定资产及支付的其他与投资活动有关的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-47.49%,原因:分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-238.54%,原因:购买商品,接受劳务支付的现金、购建固定资产及支付的其他与投资活动有关现金增加。 证券之星价投圈财报分析工具显示: 业务评价:公司去年的ROIC为1.34%,资本回报率不强。然而去年的净利率为17.91%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为1.83%,中位投资回报较弱,其中最惨年份2018年的ROIC为-6.07%,投资回报极差。公司历史上的财报相对一般,公司上市来已有年报14份,亏损年份1次,需要仔细研究下有无特殊原因。 偿债能力:公司现金资产非常健康。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。...
泰和新材(002254)2025年中报简析:净利润同比下降77.58%,公司应收账款体量较大

泰和新材(002254)2025年中报简析:净利润同比下降77.58%,公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理,近期泰和新材(002254)发布2025年中报。截至本报告期末,公司营业总收入19.03亿元,同比下降2.48%,归母净利润2634.1万元,同比下降77.58%。按单季度数据看,第二季度营业总收入8.46亿元,同比下降14.18%,第二季度归母净利润1478.84万元,同比下降83.98%。本报告期泰和新材公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达604.32%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率17.68%,同比减2.78%,净利率0.6%,同比减86.25%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.01亿元,三费占营收比10.57%,同比增4.07%,每股净资产8.26元,同比增1.15%,每股经营性现金流-0.47元,同比减721.09%,每股收益0.03元,同比减76.92% 证券之星价投圈财报分析工具显示: 业务评价:公司去年的ROIC为0.52%,资本回报率不强。去年的净利率为0.73%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为5.52%,中位投资回报较弱,其中最惨年份2024年的ROIC为0.52%,投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。 偿债能力:公司现金资产非常健康。 商业模式:公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。 财报体检工具显示: 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为59.86%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.95%) 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达30.32%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达58.14%) 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达604.32%) 分析师工具显示:证券研究员普遍预期2025年业绩在6000.0万元,每股收益均值在0.07元。 最近有知名机构关注了公司以下问题:问:投资者:今年氨纶情况?答:氨纶的价格和去年年底相比差别不大,今年行业价格有所下降,我们的产品品质有提升,价格还略有增长。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。...
华天酒店(000428)2025年中报简析:净利润同比下降35.46%,短期债务压力上升

华天酒店(000428)2025年中报简析:净利润同比下降35.46%,短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理,近期华天酒店(000428)发布2025年中报。截至本报告期末,公司营业总收入2.53亿元,同比下降17.34%,归母净利润-1.07亿元,同比下降35.46%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.34亿元,同比下降19.54%,第二季度归母净利润-4331.36万元,同比下降35.75%。本报告期华天酒店短期债务压力上升,流动比率达0.29。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率13.14%,同比减44.75%,净利率-52.17%,同比减63.01%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.46亿元,三费占营收比57.75%,同比增12.41%,每股净资产1.42元,同比减12.83%,每股经营性现金流0.01元,同比减80.15%,每股收益-0.1元,同比减35.45% 财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下: 短期借款变动幅度为6.62%,原因:本期新增借款。 长期借款变动幅度为75.1%,原因:到期借款本期续贷。 营业收入变动幅度为-17.34%,原因:受市场经济波动、消费降级以及政策变动等综合性影响导致收入同比下降,其中酒店业下降19.25%。 所得税费用变动幅度为-52.49%,原因:本期冲回前期房产销售预估的企业所得税。 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-80.15%,原因:经营业绩下滑导致收回的款项减少。 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为40.11%,原因:本期支付的工程款减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为49.66%,原因:本期取得的借款净流入增加。 现金及现金等价物净增加额变动幅度为25.02%,原因:经营业绩下滑导致收回的款项减少、本期支付的工程款减少、本期取得的借款净流入增加。 证券之星价投圈财报分析工具显示: 业务评价:去年的净利率为-38.29%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为-1.74%,中位投资回报极差,其中最惨年份2020年的ROIC为-8.16%,投资回报极差。公司历史上的财报非常一般,公司上市来已有年报28份,亏损年份7次,如无借壳上市等因素,价投一般不看这类公司。 财报体检工具显示: 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为2.93%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.05%) 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达46.33%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达34.06%、流动比率仅为0.29) 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达177.01%) 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。...
德赛电池(000049)2025年中报简析:增收不增利,公司应收账款体量较大

德赛电池(000049)2025年中报简析:增收不增利,公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理,近期德赛电池(000049)发布2025年中报。截至本报告期末,公司营业总收入97.62亿元,同比上升9.32%,归母净利润9754.53万元,同比下降9.36%。按单季度数据看,第二季度营业总收入53.93亿元,同比上升11.54%,第二季度归母净利润4888.35万元,同比下降23.33%。本报告期德赛电池公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达1223.75%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率9.21%,同比减2.94%,净利率0.36%,同比减40.53%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.89亿元,三费占营收比2.96%,同比增5.92%,每股净资产17.0元,同比增4.14%,每股经营性现金流1.56元,同比增64.72%,每股收益0.25元,同比减9.36% 财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下: 货币资金变动幅度为54.1%,原因:前期销售旺季形成的应收账款到期回款及部分理财产品本期赎回。 合同资产变动幅度为-83.4%,原因:质保金到期未收回,由合同资产转为应收账款。 在建工程变动幅度为41.98%,原因:惠州电池物联网电源高端智造项目二期建设投入增加。 短期借款变动幅度为48.72%,原因:部分子公司上半年销售增长较快需补充流动资金,另一方面为对冲外汇风险敞口增加美元短期借款。 合同负债变动幅度为573.07%,原因:本期末预收货款增加。 交易性金融资产变动幅度为-35.07%,原因:部分理财产品本期赎回。 预付款项变动幅度为40.11%,原因:预付开发活动成本增加。 其他流动资产变动幅度为35.86%,原因:本期增值税留抵扣额增加。 应付职工薪酬变动幅度为-43.42%,原因:本期支付前期计提的经营绩效。 应交税费变动幅度为-66.33%,原因:期末应交企业所得税减少。 其他应付款变动幅度为46.26%,原因:期末代收款项增加。 递延所得税负债变动幅度为-85.49%,原因:期末固定资产折旧税会差异减少。 少数股东权益变动幅度为-422.16%,原因:控股子公司湖南电池本期亏损增加。 财务费用变动幅度为63.94%,原因:利息收入及汇兑收益同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为64.72%,原因:前期销售旺季形成应收账款到期回款。 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为97.31%,原因:本期赎回银行理财产品同比增加,支付的购买银行理财产品款项同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为126.52%,原因:本期偿还债务支付的现金减少。 证券之星价投圈财报分析工具显示: 业务评价:公司去年的ROIC为3.63%,资本回报率不强。去年的净利率为1.42%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为14.97%,中位投资回报一般,其中最惨年份2024年的ROIC为3.63%,投资回报一般。公司历史上的财报相对良好,公司上市来已有年报29份,亏损年份3次,显示生意模式比较脆弱。 商业模式:公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。 财报体检工具显示: 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为98.92%) 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达26.34%) 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1223.75%) 分析师工具显示:证券研究员普遍预期2025年业绩在4.85亿元,每股收益均值在1.26元。 持有德赛电池最多的基金为中信建投中证1000指数增强A,目前规模为2.29亿元,最新净值1.3459(8月26日),较上一交易日上涨0.36%,近一年上涨70.26%。该基金现任基金经理为王鹏。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。...
兴业银锡(000426)2025年中报简析:增收不增利

兴业银锡(000426)2025年中报简析:增收不增利

据证券之星公开数据整理,近期兴业银锡(000426)发布2025年中报。根据财报显示,兴业银锡增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入24.73亿元,同比上升12.5%,归母净利润7.96亿元,同比下降9.93%。按单季度数据看,第二季度营业总收入13.24亿元,同比下降7.68%,第二季度归母净利润4.21亿元,同比下降35.58%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率56.9%,同比减11.97%,净利率31.67%,同比减19.98%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.71亿元,三费占营收比10.97%,同比增14.2%,每股净资产4.83元,同比增23.04%,每股经营性现金流0.93元,同比增94.63%,每股收益0.45元,同比减6.8% 财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下: 货币资金变动幅度为-56.6%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权,支付股权转让价款。 应收款项变动幅度为-1.77%,原因:报告期公司产品销售赊销减少,年初客户所欠货款收回。 存货变动幅度为-20.78%,原因:子公司银漫矿业因采区停产导致地表矿石库存下降。 长期股权投资变动幅度为6.11%,原因:报告期公司子公司兴业黄金认购澳大利亚上市公司FarEastGoldLimited股份,支付股份认购款478.34万澳元。 固定资产变动幅度为9.09%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权,企业合并增加固定资产5.48亿元。 在建工程变动幅度为27.2%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权,企业合并增加在建工程6,553.94万元;另因银漫矿业、融冠矿业等子公司的工程建设投入增加。 使用权资产变动幅度为61.2%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权,企业合并增加使用权资产(房屋及土地)2,406.80万元。 短期借款变动幅度为83.71%,原因:报告期公司新增短期借款。 合同负债变动幅度为1131.71%,原因:报告期预收客户货款增加。 长期借款变动幅度为-2.78%,原因:报告期公司长期借款到期偿还及将于一年内到期的长期借款在一年内到期的非流动负债项目列报。 租赁负债变动幅度为86.37%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权,企业合并增加租赁负债2,373.92万元。 一年内到期的非流动负债变动幅度为31.28%,原因:报告期公司将于一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债在一年内到期的非流动负债项目列报。 无形资产变动幅度为85.65%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权,公司合并增加无形资产36.39亿元(主要为矿业权及土地使用权)。 营业收入变动幅度为12.5%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权并纳入合并报表范围,矿产银产销量同比增长;同时受益于银、锡等主营矿产品市场价格同比上涨。 营业成本变动幅度为37.11%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权并纳入合并报表范围,矿产银产销量同比增长;子公司银漫矿业受采区停产等因素影响,成本增加;乾金达矿业加大掘进、安措工程投入,成本同比上升。 销售费用变动幅度为-11.96%,原因:报告期公司销售信息咨询服务费支出同比减少。 管理费用变动幅度为14.69%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权并纳入合并报表范围,同时职工薪酬、中介机构费用同比增加。 财务费用变动幅度为62.08%,原因:报告期利息支出同比增加。 所得税费用变动幅度为-5.75%,原因:报告期公司利润总额同比减少。 研发投入变动幅度为22.96%,原因:报告期公司子公司融冠矿业、银漫矿业研发投入同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为88.11%,原因:报告期公司主营矿产品销售收入同比增加及预收客户货款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-422.87%,原因:报告期公司收购宇邦矿业85%股权,支付的现金净额16.86亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-451.82%,原因:报告期公司偿还债务支付的现金同比增加,公司子公司宇邦矿业偿还原股东借款及利息8.66亿元。 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-243.75%,原因:报告期公司投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少。 证券之星价投圈财报分析工具显示: 业务评价:公司去年的ROIC为17.81%,近年资本回报率强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为35.17%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为3.92%,中位投资回报较弱,其...
华丰科技(688629)2025年中报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

华丰科技(688629)2025年中报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

据证券之星公开数据整理,近期华丰科技(688629)发布2025年中报。截至本报告期末,公司营业总收入11.05亿元,同比上升128.26%,归母净利润1.51亿元,同比上升940.64%。按单季度数据看,第二季度营业总收入6.99亿元,同比上升170.52%,第二季度归母净利润1.19亿元,同比上升520.36%。本报告期华丰科技盈利能力上升,毛利率同比增幅68.84%,净利率同比增幅414.58%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率32.86%,同比增71.13%,净利率13.35%,同比增414.58%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.11亿元,三费占营收比10.07%,同比减42.97%,每股净资产3.5元,同比增10.18%,每股经营性现金流-0.51元,同比减483.75%,每股收益0.33元,同比增925.0%图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下: 交易性金融资产变动幅度为-48.91%,原因:本期结构性存款到期赎回。 应收票据变动幅度为-60.1%,原因:本期应收票据到期解汇及贴现增加。 应收款项变动幅度为102.5%,原因:本期通讯业务收入增加。 应收款项融资变动幅度为132.73%,原因:本期收到的供应链票据增加。 在建工程变动幅度为363.27%,原因:新购买设备增加。 无形资产变动幅度为83.84%,原因:本期新购买土地增加。 递延所得税资产变动幅度为33.18%,原因:本期跌价和减值准备增加。 其他非流动资产变动幅度为102.3%,原因:本期长期资产采购预付款增加。 短期借款变动幅度为594.17%,原因:本期营运资金借款增加。 应付账款变动幅度为60.79%,原因:本期购买材料增加。 其他应付款变动幅度为75.31%,原因:本期购买资产质保证金增长。 一年内到期的非流动负债变动幅度为272.7%,原因:本期一年内到期的长期借款重分类增加。 营业收入变动幅度为128.26%,原因:本报告期通讯业务和工业新能源汽车领域业务增长。 营业成本变动幅度为89.67%,原因:本报告期营业收入增加,营业成本同趋势增长。 财务费用变动幅度为639.5%,原因:本报告期资金减少,利息收入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-483.75%,原因:本报告期销售业务量上涨,支付的材料款、人工工资增长。 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为66.01%,原因:本期收回结构性理财到账增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为619.91%,原因:本期取得借款收到的现金增加。 证券之星价投圈财报分析工具显示: 业务评价:去年的净利率为-2.2%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为3.2%,投资回报一般,其中最惨年份2019年的ROIC为-23.08%,投资回报极差。公司历史上的财报非常一般(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。),公司上市来已有年报1份,亏损年份3次,显示生意模式比较脆弱。 商业模式:公司业绩主要依靠资本开支驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。 财报体检工具显示: 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为59.9%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.03%) 建议关注公司应收账款状况(年报归母净利润为负) 分析师工具显示:证券研究员普遍预期2025年业绩在2.43亿元,每股收益均值在0.53元。 持有华丰科技最多的基金为国投瑞银新能源混合A,目前规模为14.24亿元,最新净值1.9754(8月26日),较上一交易日下跌1.57%,近一年上涨76.53%。该基金现任基金经理为施成。 最近有知名机构关注了公司以下问题:问:一季度公司防务业务订单情况如何?防务业务的业绩什么时候会有所改善?答:公司 2-3 月的防务领域订单同比增长较多,但订单需要一定的生产制造周期,防务业绩预计在第二季度、三季度逐步改善。2.公司防务业务订单改善的领域有哪些?一季度防务订单增长主要是弹载领域。3.随着国家国防预算结构调整,公司防务业务是否会面临价格下降的压力?公司防务领域面临一定的价格压力,但总体影响可控,公司也在积极的采取供应链优化、生产效率提升等措施进行降本增效。4.公司是否为人形机器人提供连接器?公司已成立了人形机器人连接器项...
经纬恒润获得实用新型专利授权:“锁销站及锁销装卸系统”

经纬恒润获得实用新型专利授权:“锁销站及锁销装卸系统”

证券之星消息,根据天眼查APP数据显示经纬恒润(688326)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“锁销站及锁销装卸系统”,专利申请号为CN202422181772.1,授权日为2025年8月26日。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 专利摘要:本实用新型涉及集装箱锁销技术领域,公开了锁销站及锁销装卸系统,锁销站包括:锁框总成,包括底座和锁框组件,底座对应放置区的位置均围设有锁框组件;顶棚总成,包括顶棚组件和支撑组件,支撑组件与锁框总成装配连接,顶棚组件通过支撑组件设置于底座的上方,并在放置区以及工作通道上方形成遮挡结构,本实用新型在底座上间隔设置两个放置区,锁框组件围设于放置区即可形成用于放置锁销的放置空间,两个锁框组件之间的工作通道可供工作人员,此种形式的锁框整体重量分布较为均匀,便于输送车辆进行抬升运输,另外,顶棚组件可有效遮挡放置区和工作通道,避免外部的雨水频繁冲刷锁框总成,造成锁框总成腐蚀损坏,延长了锁销站的使用寿命。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今年以来经纬恒润新获得专利授权89个,较去年同期减少了28.8%。结合公司2024年年报财务数据,2024年公司在研发方面投入了10.39亿元,同比增7.3%。 通过天眼查大数据分析,北京经纬恒润科技股份有限公司共对外投资了20家企业,参与招投标项目792次;财产线索方面有商标信息175条,专利信息2552条,著作权信息206条;此外企业还拥有行政许可11个。 数据来源:天眼查APP 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。...
山鹰国际获得实用新型专利授权:“一种造纸多圆盘喷嘴维护专用脚踏板”

山鹰国际获得实用新型专利授权:“一种造纸多圆盘喷嘴维护专用脚踏板”

证券之星消息,根据天眼查APP数据显示山鹰国际(600567)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种造纸多圆盘喷嘴维护专用脚踏板”,专利申请号为CN202422545098.0,授权日为2025年8月26日。 专利摘要:本实用新型公开了一种造纸多圆盘喷嘴维护专用脚踏板,包括圆盘喷嘴维护脚踏板机构以及防护栏组件,其特征在于:所述多圆盘喷嘴维护脚踏板机构包含有脚踏板体,所述脚踏板体的下端两侧通过焊接将钢板连接固定,所述脚踏板体的下端通过焊接将底板连接固定,所述钢板与底板之间距离形成卡槽结构,可以确保使用时不会出现移动或松动等情况出现,确保了踏板的稳定性,通过维护专用脚踏板,避免以往人员趴地俯身操作方式作业时间长、劳动强度大、易滑落致人身伤害等弊端,此踏板拆装简单便捷,可以便于进行拆卸与安装。 今年以来山鹰国际新获得专利授权26个,较去年同期减少了25.71%。结合公司2025年中报财务数据,今年上半年公司在研发方面投入了4.14亿元,同比增6.09%。 通过天眼查大数据分析,山鹰国际控股股份公司共对外投资了30家企业,参与招投标项目84次;财产线索方面有商标信息177条,专利信息420条,著作权信息5条;此外企业还拥有行政许可127个。 数据来源:天眼查APP 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。...
格力电器获得实用新型专利授权:“连接组件及具有连接组件的装置”

格力电器获得实用新型专利授权:“连接组件及具有连接组件的装置”

证券之星消息,根据天眼查APP数据显示格力电器(000651)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“连接组件及具有连接组件的装置”,专利申请号为CN202422951530.6,授权日为2025年8月26日。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 专利摘要:本实用新型涉及家电产品技术领域,公开了一种连接组件及具有连接组件的装置,连接组件包括:第一连接件,具有第一铰接孔;第二连接件,具有第二铰接孔;阻尼器,包括阻尼器外壳和阻尼器内芯,阻尼器外壳能够与阻尼器内芯相对运动,并产生阻尼力,阻尼器内芯限位于第一铰接孔内;第一接头,第一接头限位于第二铰接孔内,并设有限位凹槽和限位凸筋两者中的之一,阻尼器外壳上设有限位凹槽和限位凸筋两者中的另一,限位凸筋设于限位凹槽内。本实用新型的连接组件能够避免第二连接件转动速度较快,与第一连接件发生碰撞,导致噪音大或者是造成损伤,且无需单独设置接头来与阻尼器内芯相配合,因此节约了一个接头,能够减少连接组件的零件数量。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今年以来格力电器新获得专利授权4653个,较去年同期减少了3.46%。结合公司2024年年报财务数据,2024年公司在研发方面投入了69.04亿元,同比增2.1%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 通过天眼查大数据分析,珠海格力电器股份有限公司共对外投资了101家企业,参与招投标项目29285次;财产线索方面有商标信息8151条,专利信息116094条,著作权信息297条;此外企业还拥有行政许可842个。 数据来源:天眼查APP 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。...
格力电器获得实用新型专利授权:“一种风门结构及冰箱”

格力电器获得实用新型专利授权:“一种风门结构及冰箱”

证券之星消息,根据天眼查APP数据显示格力电器(000651)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种风门结构及冰箱”,专利申请号为CN202422415439.2,授权日为2025年8月26日。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 专利摘要:本实用新型提供了一种风门结构及冰箱,风门结构包括冷藏室,冷藏室内设置有第一温度传感器;冷藏室包括进风口;风门,风门用于开启或者关闭进风口;送风结构,送风结构通过进风口向冷藏室内通入制冷气流;第二温度传感器,第二温度传感器用于检测风门处的温度;检验模块,检验模块与第一温度传感器和第二温度传感器均信号连接,检验模块通过第一温度传感器和第二温度传感器的检测值,判断风门是否故障,本实用新型的风门结构解决了的风门容易结霜的技术问题。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今年以来格力电器新获得专利授权4653个,较去年同期减少了3.46%。结合公司2024年年报财务数据,2024年公司在研发方面投入了69.04亿元,同比增2.1%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 通过天眼查大数据分析,珠海格力电器股份有限公司共对外投资了101家企业,参与招投标项目29285次;财产线索方面有商标信息8151条,专利信息116094条,著作权信息297条;此外企业还拥有行政许可842个。 数据来源:天眼查APP 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。...